問題已解決
老師,未認證的發(fā)票計入:應(yīng)交稅費—增值稅-待抵扣進行稅額,那認證后是轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費-增值稅-已抵扣進項稅額,然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金嗎



你好,認證轉(zhuǎn)到進項稅額,然后按銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2018 01/26 14:46

84785045 

2018 01/26 14:55
老師好,那我是收到對方的進項發(fā)票然后付款的,那我一收到發(fā)票怎么做帳,是借:固定資產(chǎn) 、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?嗎

鄒老師 

2018 01/26 15:05
你好,借方是待抵扣進項稅額,貸方是應(yīng)付賬款
借:固定資產(chǎn) 、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸;應(yīng)付賬款
