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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅-已抵扣里?



抵扣了直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅-已抵扣
2020 03/17 10:08

84785019 

2020 03/17 10:23
可是老師每月只有認(rèn)證的進(jìn)項稅額我才會做進(jìn)賬里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里,我直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里不行嗎?每月我會根據(jù)銷項稅額和進(jìn)項稅額的余額大小來考慮交不繳納增值稅

辜老師 

2020 03/17 10:23
認(rèn)證了的,可以直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅的

84785019 

2020 03/17 11:00
那老師就是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里,是吧?

辜老師 

2020 03/17 11:01
之前沒有認(rèn)證,發(fā)票入賬時,就是計入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅
認(rèn)證了,再是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
