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問(wèn)題已解決

老師你好,期末應(yīng)交增值稅用以前留抵稅抵扣,分錄要怎么做

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 10:23
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
咱們之前計(jì)提的分錄是怎么做的呀?
2023 10/10 10:23
小寶老師
2023 10/10 10:23
包括留底的是在哪一個(gè)科目下面?
84784961
2023 10/10 10:24
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
小寶老師
2023 10/10 10:28
留底的是在哪一個(gè)科目
84784961
2023 10/10 10:32
沒(méi)有留抵的科目
小寶老師
2023 10/10 10:36
這個(gè)是體現(xiàn)在哪一個(gè)科目里邊兒呢?
84784961
2023 10/10 10:39
沒(méi)有體現(xiàn)的
小寶老師
2023 10/10 10:39
那是不是在您的進(jìn)項(xiàng)稅里啊?要不然怎么做的賬呢?
84784961
2023 10/10 10:56
是在進(jìn)項(xiàng)稅里,可是用來(lái)抵扣的時(shí)候怎么做賬呢
小寶老師
2023 10/10 10:59
直接將進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84784961
2023 10/10 11:15
分錄要怎么做呢
小寶老師
2023 10/10 11:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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