問題已解決
老師我是小規(guī)模納稅人,三季度普票160000元,無票60000元,申報表沒有填寫無票銷售的欄,合計220000元填寫在了第十欄小微企業(yè)免稅銷售額。這樣對不對?記賬時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1600元,貸:營業(yè)外收入-減免稅額1600元。我不知道無票銷售的稅額怎么處理



你好,老師看了,填寫的沒問題的,賬務(wù)處理的也沒問題的
2023 10/12 19:12

84784980 

2023 10/12 19:14
無票銷售沒有稅額處理嗎,賬上的減免稅額和申報表的不一致

冉老師 

2023 10/12 19:15
無票銷售沒有稅額處理嗎,賬上的減免稅額和申報表的不一致
無票收入也是按照1%賬面確認(rèn)稅金,

84784980 

2023 10/12 19:16
我應(yīng)該確認(rèn)60000的金額是含稅還是不含稅

84784980 

2023 10/12 19:16
應(yīng)該是含稅額對嗎

冉老師 

2023 10/12 19:17
我應(yīng)該確認(rèn)60000的金額是含稅還是不含稅
一般是含稅的

84784980 

2023 10/12 19:17
謝謝老師

冉老師 

2023 10/12 19:17
不客氣,祝你工作順利,學(xué)員
