問題已解決
好老師。收到房租款,但發(fā)票還沒開出??梢宰?。借:銀行存款,貨:預(yù)收賬款,開出發(fā)票后直接做借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)交稅金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,可以,但的建議前后2個(gè)分錄往來(lái)科目用一個(gè),不管用哪個(gè)都可以就是保證每個(gè)往來(lái)單位用一個(gè)往來(lái)科目,這樣好賬,不會(huì)出現(xiàn)有資產(chǎn)科目余額還有負(fù)債科目余額的現(xiàn)象
2023 10/12 23:22

84784984 

2023 10/12 23:25
啥意思?。?/div>

84784984 

2023 10/12 23:25
哦?沒細(xì)看,是想表達(dá)開出發(fā)票后直接做借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)交稅金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

廖君老師 

2023 10/12 23:27
您好,對(duì)對(duì),那就是這個(gè)做分錄的


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貨已到,錢已付,但是沒開發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時(shí)借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫(kù)存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做
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