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9月份多開了3張銷售發(fā)票出去,10月份需要沖紅,9月跟10月怎么做賬?



九月份 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
10月份的時候按照這個做負數(shù)
2023 10/16 15:16

84784997 

2023 10/16 15:17
那計提增值稅,是按我正確的銷項稅來嘛?還是要加上我多開的銷項稅一起去算?

東老師 

2023 10/16 15:18
是要加上我多開的銷項稅一起去算

84784997 

2023 10/16 15:19
那10月份就是要在我10月份銷售的基礎上去減去我多開的銷項,是這樣嗎?

東老師 

2023 10/16 15:20
這個你申報的時候不用減去

84784997 

2023 10/16 15:50
就是我9月份的賬正常的做銷售,然后需要正常的核算成本,結轉成本之類的嗎?然后10月份的話,我這邊做沖減,做紅字。

東老師 

2023 10/16 15:50
是滴是滴就是這個意思

84784997 

2023 10/16 15:51
因為我9月份的話賬上是沒有這個庫存了的。

東老師 

2023 10/16 15:51
對,按照你說的這么做就可以
