問題已解決
老師,收到賬戶結(jié)息,我這樣做對不對,月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)



您好,您這個是沒錯的沒錯
2023 10/18 13:24

84785038 

2023 10/18 13:33
我結(jié)賬就差0.08,我不知道哪做錯了

小鎖老師 

2023 10/18 13:34
這個有可能是位數(shù)差異

84785038 

2023 10/18 13:35
那要怎么辦

小鎖老師 

2023 10/18 13:36
可以做一個財務費用

84785038 

2023 10/18 13:38
老師,我是初學者,請多多指教,是不是借財務費用0.08貸庫存現(xiàn)金0.08

小鎖老師 

2023 10/18 13:38
對的就是這樣處理就可以

84785038 

2023 10/18 13:39
沒有憑證影響嗎?

小鎖老師 

2023 10/18 13:39
沒有,這個是不影響的

84785038 

2023 10/18 13:47
老師,做完以后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785038 

2023 10/18 13:47
就是您教我做這筆

小鎖老師 

2023 10/18 13:48
這個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
