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問題已解決

老師,收到賬戶結(jié)息,我這樣做對不對,月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)

84785038| 提問時間:2023 10/18 13:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,您這個是沒錯的沒錯
2023 10/18 13:24
84785038
2023 10/18 13:33
我結(jié)賬就差0.08,我不知道哪做錯了
小鎖老師
2023 10/18 13:34
這個有可能是位數(shù)差異
84785038
2023 10/18 13:35
那要怎么辦
小鎖老師
2023 10/18 13:36
可以做一個財務費用
84785038
2023 10/18 13:38
老師,我是初學者,請多多指教,是不是借財務費用0.08貸庫存現(xiàn)金0.08
小鎖老師
2023 10/18 13:38
對的就是這樣處理就可以
84785038
2023 10/18 13:39
沒有憑證影響嗎?
小鎖老師
2023 10/18 13:39
沒有,這個是不影響的
84785038
2023 10/18 13:47
老師,做完以后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785038
2023 10/18 13:47
就是您教我做這筆
小鎖老師
2023 10/18 13:48
這個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
描述你的問題,直接向老師提問
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