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問題已解決

就是說我可以記在營業(yè)外支出-壞賬損失這個科目對嗎?分錄是這樣子寫的嗎:借營業(yè)外支出-壞賬損失 貸:應付賬款-某某公司。您說的不得稅前扣除,就是年底的時候要做納稅調增的,對嗎?

84784984| 提問時間:2023 10/18 21:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
小企業(yè)會計準則做帳可以 壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除: 1、債務人依法宣告破產、關閉、解散、被撤銷,或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照,其清算財產不足清償的; 2、債務人死亡,或者依法被宣告失蹤、死亡,其財產或者遺產不足清償的; 3、債務人逾期3年以上未清償,且有確鑿證據證明已無力清償債務的; 4、與債務人達成債務重組協議或法院批準破產重整計劃后,無法追償的; 5、因自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力導致無法收回的。企業(yè)實際資產損失,應當在其實際發(fā)生且會計上已作損失處理的年度申報扣除;法定資產損失,應當在企業(yè)提供證據資料證明該項資產已符合法定資產損失確認條件,且會計上已作損失處理的年度申報扣除。
2023 10/18 21:40
郭老師
2023 10/18 21:40
沒有這些需要納稅調整的
84784984
2023 10/18 21:41
老師,我的情況如下:小規(guī)模納稅人,營銷策劃服務公司。2019年支付了一筆廣告費,因為當時對方沒有提供發(fā)票,所以記在了【應付賬款】借方?,F在4年了,還沒有收到發(fā)票,確定收不回來了??梢宰龅綘I業(yè)外收入-壞賬準備里嗎
84784984
2023 10/18 21:41
打錯字了,是營業(yè)外支出-壞賬損失
郭老師
2023 10/18 21:46
你好,實際對方給你提供了服務嗎?如果是的話,正常做銷售,費用匯算清繳,納稅調增就行。
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