問題已解決
老師,2月份的一 張憑證做錯了,普票的稅額做了 待認(rèn)證銷項稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題,怎么處理,分錄怎么操作呢



如果發(fā)現(xiàn)2月份的憑證中普票的稅額錯誤地記為了待認(rèn)證銷項稅,可以通過以下步驟進(jìn)行處理:
1.制作一張沖銷憑證,將錯誤的憑證進(jìn)行沖銷。沖銷憑證中應(yīng)該反映原先錯誤的會計科目和金額,同時金額應(yīng)為紅字。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)紅字借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證銷項稅額)紅字貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字
2.重新制作一張正確的憑證,將正確的會計科目和金額記入其中。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證銷項稅額)
2023 10/19 09:58

84784970 

2023 10/19 10:03
還沒有做抵扣的,還有待認(rèn)證科目里面

樸老師 

2023 10/19 10:07
那就沖減待認(rèn)證
貸方?jīng)_減

84784970 

2023 10/19 10:26
好的
謝謝老師

樸老師 

2023 10/19 10:29
滿意請給五星好評,謝謝
