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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們從別人單位借了個(gè)人過(guò)來(lái),發(fā)了筆工資是打到對(duì)方公戶里的,這筆錢是做應(yīng)付職工薪酬還是做到費(fèi)用里面



這個(gè)是做到費(fèi)用里邊對(duì)方開票過(guò)來(lái)
2023 10/19 10:22

84784987 

2023 10/19 10:24
對(duì)方不開票 一直都是這么操作的,月月都借,月月都轉(zhuǎn)

家權(quán)老師 

2023 10/19 10:30
那么支付的費(fèi)用不能稅前扣除的

84784987 

2023 10/19 10:33
不扣除了呢

84784987 

2023 10/19 10:33
每個(gè)月3000塊錢左右

家權(quán)老師 

2023 10/19 10:37
就是不扣除,做納稅調(diào)增

84784987 

2023 10/19 10:39
這是明年做匯算清繳的時(shí)候做的嗎

84784987 

2023 10/19 10:40
那我現(xiàn)在做憑證就借管理費(fèi)用 貸 銀行存款是嗎

家權(quán)老師 

2023 10/19 10:45
現(xiàn)在可以正常做賬的

84784987 

2023 10/19 10:47
我剛說(shuō)的憑證借貸科目對(duì)嗎

家權(quán)老師 

2023 10/19 10:49
是的,就是那樣做的哈

84784987 

2023 10/19 14:03
如果一個(gè)月只有進(jìn)貨 沒有銷售 就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 只要結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了是嗎

家權(quán)老師 

2023 10/19 14:11
可以的,沒問題的哈
