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問(wèn)題已解決

老師我們是外貿(mào)企業(yè)。9月沒(méi)有做退稅勾選。 昨天勾選在10月啦。 我申報(bào)9月所屬期增值稅時(shí)候可以主表免稅收入先填上嗎。 下期報(bào)表自動(dòng)提現(xiàn)退稅進(jìn)項(xiàng)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/19 17:57
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不可以的呢,9月體現(xiàn)9月哈
2023 10/19 18:00
84785035
2023 10/19 18:03
老師我9月出口貨物。然后這個(gè)退稅勾選改不了吧。因?yàn)橥硕惞催x在幾月操作。增值稅得在次月報(bào)吧?
小小霞老師
2023 10/19 21:23
是的呢,你的理解正確的呢
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