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問題已解決

老師 請問 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 這個分錄是什么意思?對應(yīng)的金額是本月抵扣認(rèn)證的金額嗎?

84785023| 提問時間:2023 10/20 11:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好原來的進(jìn)項沒有抵扣,這個月才認(rèn)證抵扣了
2023 10/20 11:32
84785023
2023 10/20 11:35
金額就是對應(yīng)的 增值稅申報表的進(jìn)項稅額欄次 對嗎?
暖暖老師
2023 10/20 11:36
是的,你說的是正確的
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