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問(wèn)題已解決

當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)月沒(méi)有取得專票做賬該怎么做啊

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/20 13:01
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以暫估,先計(jì)入費(fèi)用。
2023 10/20 13:01
84785010
2023 10/20 14:20
老師,這個(gè)付了押金的怎么做賬啊
84785010
2023 10/20 14:20
沒(méi)有發(fā)票
84785010
2023 10/20 14:20
押金對(duì)方應(yīng)該不會(huì)給開發(fā)票吧
小寶老師
2023 10/20 14:21
貸方是銀行存款。需要取得收據(jù),押金收條
84785010
2023 10/20 14:47
老師,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票怎么做賬啊
小寶老師
2023 10/20 14:48
沒(méi)有發(fā)票可以這么正常核算,但是不能稅前扣除。
84785010
2023 10/20 15:46
如果后期發(fā)票要回來(lái)了呢
84785010
2023 10/20 15:46
把它沖掉
84785010
2023 10/20 15:46
重新入賬嗎
小寶老師
2023 10/20 16:06
是的,是的,是這個(gè)樣子的。
84785010
2023 10/20 23:14
老師,9月份支付的傭金,發(fā)票未到,也是借:銷售費(fèi)用—傭金 貸:銀行存款么,后期發(fā)票到了,紅沖掉重新入賬對(duì)嗎
小寶老師
2023 10/21 06:04
嗯對(duì)的,先暫估,收到發(fā)票沖銷
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