問題已解決
跨年專票紅沖后,賬上怎么處理,已申報增值稅



您是銷售方還是購買方?
2023 10/27 15:49

84785025 

2023 10/27 15:50
我是銷售方

岳老師 

2023 10/27 15:53
借:以前年度損益調整
應交稅費-增值稅
貸:銀行存款

84785025 

2023 10/27 15:59
稅務上怎么處理,我不是已經(jīng)交稅了

84785025 

2023 10/27 15:59
感覺這個分錄不對啊

岳老師 

2023 10/27 16:12
所以現(xiàn)在“應交稅費”在借方呀,可以沖減這個月的貸方。

84785025 

2023 10/27 16:18
不體現(xiàn)在賬上行不行,我直接申報的時候把紅沖的含稅收入扣減掉行不行,還是說這個銷項負數(shù)也必須體現(xiàn)在賬里

84785025 

2023 10/27 16:19
不然沖以前年度損益的時在借方,貸方是利潤分配未分配利潤,不是多了銷項稅額這部分?

岳老師 

2023 10/27 16:32
還是應當體現(xiàn)在賬上比較好的。
