問題已解決
老師數(shù)我都發(fā)你了,麻煩你給實操下。



你好,具體的要算什么的?
2023 10/31 15:18

84785020 

2023 10/31 15:30
把完整的憑證按我提供的數(shù),寫出來,謝謝

郭老師 

2023 10/31 15:33
借應(yīng)交稅費、增值稅將其扣除
貸營業(yè)外收入25890.42,
借應(yīng)交稅費,未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除18103.93。

84785020 

2023 10/31 15:39
沒看明白老師,兩個借方怎么填

郭老師 

2023 10/31 15:40
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入25890.42,這個是計提的。

郭老師 

2023 10/31 15:40
你需要多抵扣多少,實際抵扣金額填寫抵扣多少,第二個分錄就是抵扣的。

84785020 

2023 10/31 15:43
這樣也不平,轉(zhuǎn)賬憑證

郭老師 

2023 10/31 15:45
增值稅加計扣除以后再抵扣呀,你想要哪個屏。

郭老師 

2023 10/31 15:45
如果你想要平的話,
借用交稅費,未交增值稅
貸營業(yè)外收入18103.93。

郭老師 

2023 10/31 15:45
也別體現(xiàn)了將其扣除的余額。

84785020 

2023 10/31 15:46
拍照看下

郭老師 

2023 10/31 15:47
你好,我看了你的照片了,看到了,

郭老師 

2023 10/31 15:47
這樣要體現(xiàn)這個加計扣除的余額嗎?不提現(xiàn)的話,我上面給你回復(fù)了15:45的那個看一下可以嗎。
看下吧
