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問題已解決
老師,報(bào)增值稅時(shí),保存一般納稅人表是,提示您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢?



查下您上月申報(bào)表是不是繳納
2023 11/01 10:58

84784994 

2023 11/01 10:59
上月申報(bào)正常繳納稅款了的

小寶老師 

2023 11/01 11:00
未繳稅額應(yīng)該就寫零就行了。

84784994 

2023 11/01 11:02
這個(gè)30欄怎么填呢

小寶老師 

2023 11/01 11:04
上期的未繳稅額已經(jīng)繳納,在本期申報(bào)的時(shí)候就不存在了,就直接寫零。
