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老師 發(fā)現(xiàn)10月開給客戶的發(fā)票 稅號錯了 發(fā)票紅沖 重開 我這邊做賬怎么處理?



先做相反分錄,再做銷售收入分錄,一負一正。
2023 11/01 14:45

84784976 

2023 11/01 14:47
十月份做賬我還是按銷售收入處理 十一月份我做一負一正 是這樣嗎

文文老師 

2023 11/01 14:51
是的,你的理解是對的。

老師 發(fā)現(xiàn)10月開給客戶的發(fā)票 稅號錯了 發(fā)票紅沖 重開 我這邊做賬怎么處理?
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