問題已解決
采購材料的時候 借:材料 貸:應付暫估--A 付款的時候沒有來發(fā)票 借:應付賬款--A 貸:銀行存款 ; 發(fā)票來了 借:應付賬款--A 貸:應付 暫估 --A



您好, 沒有發(fā)票可以這么做的
2023 11/03 16:00

東老師 

2023 11/03 16:17
借材料負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)

東老師 

2023 11/03 16:24
對,是的,沖銷了就行了

東老師 

2023 11/03 16:50
這個寫沖銷暫估材料費

東老師 

2023 11/03 16:57
這兩個不是都沖銷了嗎

東老師 

2023 11/03 17:03
這個是放在一起沖銷就可以了

東老師 

2023 11/04 13:36
這個應付賬款借方就是還沒來票的

84785026 

2023 11/03 16:16
后面發(fā)票來了,但是開票金額和暫估的金額不一樣,最后就到賬,應付--A公司 和應付暫估A公司都有余額怎么辦 這部分的發(fā)票就來不了了

84785026 

2023 11/03 16:23
把材料沖掉嗎,是做多記的

84785026 

2023 11/03 16:50
這個摘要怎么寫,退材料還是沖多記材料

84785026 

2023 11/03 16:55
應付賬款的沖銷可以沖銷應付材料費嗎 ,還是沖銷多計材料費

84785026 

2023 11/03 17:02
是兩個分開的,可以放在一起對沖嗎

84785026 

2023 11/04 13:34
借:應付暫估 貸:應付 這樣做不久不知道哪些是來票了,哪些是沒有來票嗎,作匯算清繳時怎么查有票和無票的呢
