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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下我22年做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?



你好,咱是暫估錯(cuò)了嗎?還是什么
2023 11/03 16:15

84785038 

2023 11/03 16:16
不是,后面有票回來,先把暫估成本給沖了

玲老師 

2023 11/03 16:18
收到發(fā)票時(shí),紅沖,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
