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我們公司作為供應商銷售9500,退貨9321,差額做賬如何做呢,銷售4900,退貨5231,差額如何做呢

84785010| 提問時間:2023 11/03 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,收入之前950已經(jīng)做了嗎?如果是的話,那你借應收賬款負數(shù)9321 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
2023 11/03 16:29
郭老師
2023 11/03 16:30
那個不對,你一共銷售出去4900 怎么給你退回這些。
84785010
2023 11/03 16:45
退貨是以前訂貨的時候退貨的,老師,這兩筆款要如何做呢
郭老師
2023 11/03 16:47
借應收賬款負數(shù)9321-5231 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
84785010
2023 11/03 16:47
老師,分開做分錄是
郭老師
2023 11/03 16:50
借應收賬款負數(shù)9321 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款-5231 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
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