問題已解決
老師,我是大規(guī)模,有幾樣東西我沒有進項票,但是我開了銷售票出去了,我怎么做賬



同學你好,你想說的是貴司是一般納稅人,然后購買貨物沒有取得進項稅發(fā)票是吧?
這種情況做賬只能憑票做賬,開出去的發(fā)票做增值稅銷項稅金和收入,進項沒有發(fā)票就只能計入成本不能抵扣進項稅額。
2023 11/05 13:02

84785002 

2023 11/05 13:03
老師,我的意思是我進項普票都沒有,賬上庫存也沒有。我要做暫估嗎?

大侯老師 

2023 11/05 13:12
如果貨物已經(jīng)到貨入庫了,發(fā)票還沒有取得,賬上是要做成本暫估的。收到發(fā)票之后,再沖銷暫估,按發(fā)票金額入成本,如果是普票就按價稅合計入成本,如果是專票,就按不含稅價格入成本,按稅額計進項稅金。

84785002 

2023 11/05 13:22
現(xiàn)在就是沒有票,也不知道去哪里弄票。我應該怎么做

大侯老師 

2023 11/05 13:24
同學你好,如果只是記賬問題,就是暫估入賬。
如果是沒有發(fā)票的問題,只能和進貨方協(xié)商怎么去開票,可以計算一下綜合負擔是否合適,看看是不是可以和供貨方協(xié)商稅點承擔的問題,去協(xié)商供貨方開票或者去稅務局代開。

84785002 

2023 11/05 13:40
老師暫估入賬分錄怎么寫麻煩告訴我下,謝謝

大侯老師 

2023 11/05 13:44
借:庫存商品
貸:銀行存款或者應付賬款。

大侯老師 

2023 11/05 13:46
您好同學,不好意思,庫存商品換成原材料可能更加嚴謹。
借: 原材料,貸: 應付賬款-暫估應付賬款;

84785002 

2023 11/05 13:48
老師,要一樣也要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧

大侯老師 

2023 11/05 13:52
是的,同學,銷售的商品要對應結(jié)轉(zhuǎn)成本,哪怕這個成本是暫估的。

84785002 

2023 11/05 13:56
好的,謝謝老師

大侯老師 

2023 11/05 13:59
不客氣,同學,祝你工作順利。
