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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,個(gè)體戶查賬征收的話,是不是每個(gè)月或者每個(gè)季度不超30萬,免增值免個(gè)稅



你好,可以免增值稅、附加稅,
個(gè)人所得稅是根據(jù)利潤來繳納的,如果沒有利潤才可以免。
2023 11/06 08:33

84785015 

2023 11/06 08:44
那老師,我一個(gè)季度開票30萬,這個(gè)個(gè)稅怎么計(jì)算

84785015 

2023 11/06 08:44
查賬征收的方式

郭老師 

2023 11/06 08:45
你好,你的利潤是多少的?

84785015 

2023 11/06 08:48
我就有對(duì)外開出去的30萬發(fā)票,成本票什么都沒有

郭老師 

2023 11/06 08:48
好一整年也就是你的利潤是30萬是嗎?

84785015 

2023 11/06 08:57
就按照30萬利潤

郭老師 

2023 11/06 09:01
你好30萬減6萬)*20%減10500)*50%
按照這個(gè)來。

84785015 

2023 11/06 09:02
那如果這個(gè)法人在別的公司上班呢,是不是這6萬就不能扣了,扣在工資薪金里面了

郭老師 

2023 11/06 09:03
對(duì)的,是的,只能選擇一個(gè)地方抵扣。

84785015 

2023 11/06 09:49
老師,我暫估一筆費(fèi)用,然后回來的是專票,我是一般納稅人,暫估20萬,回來的專票價(jià)稅合計(jì)也是20萬(價(jià)18萬,稅2萬),那我沖減成本的時(shí)候是應(yīng)該按照18萬的來沖減對(duì)把,2萬作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉

郭老師 

2023 11/06 09:50
你好,紅蟲暫估的是20萬,然后你再做發(fā)票的是18萬。

84785015 

2023 11/06 09:50
那進(jìn)項(xiàng)稅的稅額不用管對(duì)嗎

郭老師 

2023 11/06 09:52
你好,借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本20,
借主營業(yè)務(wù)成本18,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2
貸應(yīng)付賬款哪個(gè)不用管?

84785015 

2023 11/06 09:58
就是我按照您做的這個(gè)分錄做就行對(duì)把

郭老師 

2023 11/06 10:00
可以的,可以這么做的。
