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問題已解決

請問老師,我上月做賬時,銷項少記了,這月到改申報的時候了,我補記的話,報稅報正確的銷項還是按賬上銷項報?

84785004| 提問時間:2023 11/06 12:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果您在上月做賬時少記了銷項,那么在申報時,您需要按照正確的銷項數(shù)據(jù)進行申報。因此,您需要補記少記的銷項數(shù)據(jù),并確保申報的數(shù)據(jù)與賬上記錄一致。
2023 11/06 12:48
84785004
2023 11/06 12:49
我補記的分錄寫在這個月可以嗎?然后補的銷項我下月就不再申報了可以嗎?
樸老師
2023 11/06 12:54
同學你好 這個可以的
84785004
2023 11/06 12:55
好的,謝謝
樸老師
2023 11/06 12:57
滿意請給五星好評,謝謝
84785004
2023 11/06 12:59
我上月肯定應收賬款也少記了,補記的時候,我借應收賬款貸應交增值稅進項,等繳納完以后我一次性沖掉,可以吧?
樸老師
2023 11/06 13:02
同學你好 這個貸方應該是進項轉出
84785004
2023 11/06 13:04
為什么是進項稅轉出呢?我上月不是進項稅少記了嗎?為什么是轉出呢?
樸老師
2023 11/06 13:07
上月少記了進項那你應該 借進項貸庫存等科目
84785004
2023 11/06 13:09
哦哦,錯了,是少記了銷項
樸老師
2023 11/06 13:12
那你應該 借主營業(yè)務收入 貸銷項 這樣
84785004
2023 11/06 13:19
這樣的話我應收賬款就不對了呀,而且沖減了我的收入,收入也不對了呀,我當時做的時候是借應收賬款11200貸主營業(yè)務收入10000貸應交增值稅進項1200,少記了100銷項,我補記的時候不應該是借應收賬款100貸應交增值稅銷項100嗎?
84785004
2023 11/06 13:20
這樣的話我應收賬款就不對了呀,而且沖減了我的收入,收入也不對了呀,我當時做的時候是借應收賬款11200貸主營業(yè)務收入10000貸應交增值稅銷項1200,少記了100銷項,我補記的時候不應該是借應收賬款100貸應交增值稅銷項100嗎?
樸老師
2023 11/06 13:23
收入沒有變化嗎?只是應收和銷項嗎
84785004
2023 11/06 13:27
嗯呢,收入是對的
樸老師
2023 11/06 13:27
那就按你說的 借應收 貸銷項 這吊樣
樸老師
2023 11/06 13:28
那就按你說的 借應收 貸銷項 這樣的
樸老師
2023 11/06 13:28
不好意思 上面打錯字了
84785004
2023 11/06 13:29
好的,假如應收賬款是對的,收入少記了,銷項多記了,是不是借主營業(yè)務收入紅字貸銷項紅字?
樸老師
2023 11/06 13:33
不是的哦 是貸收入 貸銷項紅字
84785004
2023 11/06 13:36
收入少記,本來改貸收入,我放到借收入紅字,不就表示增加收入嗎?如果再貸收入,借什么呢?
樸老師
2023 11/06 13:40
不好意思 沒注意你的借方有紅字 實在不好意思 你的分錄也對
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