問題已解決
老師 問一下 比如 我們公司應交稅金100元。但是現(xiàn)這個研發(fā)有個政策可以加計扣除5%。那我們如果本來進項有100元現(xiàn)在可扣105元,如果我銷項是200元 我本身要交100元的稅,但現(xiàn)在只交95元的稅。那我這5元是做在什么 科目呢



根據(jù)您提供的信息,如果公司有研發(fā)費用加計扣除政策,那么可以在計算應交稅金時將研發(fā)費用加計扣除5%。
假設公司本來的進項稅額為100元,銷項稅額為200元,那么按照正常情況應該繳納的稅額為200元銷項稅額減去100元進項稅額,即100元。
但是,如果公司享有研發(fā)費用加計扣除政策,那么可以在計算應交稅金時將研發(fā)費用加計扣除5%。也就是說,可以將研發(fā)費用加計扣除5%后的金額從銷項稅額中扣除。
因此,在這種情況下,研發(fā)費用加計扣除后的銷項稅額為200元減去研發(fā)費用加計扣除5%后的金額,進項稅額為100元,應交稅金為(200-研發(fā)費用加計扣除后的金額)減去100元,即(200-研發(fā)費用加計扣除后的金額)-100元。
至于這5元的科目歸屬,具體情況需要根據(jù)公司的會計處理方式來確定。一般來說,這5元可以計入“應交稅金”或“營業(yè)外收入”科目,具體取決于公司的財務制度和稅務處理方式
2023 11/06 15:26

84785010 

2023 11/06 15:35
應交稅金二級是什么 科目呢老師

樸老師 

2023 11/06 15:37
這個看是什么稅費了
盡量計入營業(yè)外收入

84785010 

2023 11/06 15:38
就研發(fā)費用多出來的 加計扣除多出來的 5元

樸老師 

2023 11/06 15:44
這個直接計入營業(yè)外收入

84785010 

2023 11/06 15:58
那這個怎么做呀老師 借什么 貸什么 呀 謝謝

樸老師 

2023 11/06 15:59
借費用科目
貸營業(yè)外收入

84785010 

2023 11/06 15:59
什么 費用老師

樸老師 

2023 11/06 16:04
這個看是什么部門用的了
