問題已解決
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在沒有開票出去,沒得銷項稅但是有很多平時的費用專票,進項稅我怎么做分錄喲?



你好,同學(xué),
老師給你寫一下就明白了
專票的話
借成本費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅
貸銀行存款
2023 11/08 11:03

84784993 

2023 11/08 11:05
老師,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅
的余額是不是應(yīng)該在借方喲

冉老師 

2023 11/08 11:07
是的,同學(xué)
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅的余額在借方

84784993 

2023 11/08 11:10
好的,謝謝老師,到時候抵扣的分錄又怎么寫喲

冉老師 

2023 11/08 11:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅
