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問題已解決

如圖,老師六月份的分錄,以為不是自產(chǎn)自銷,發(fā)票金額640也是免稅額,沒做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要抵扣了,我該做筆什么分錄

84785003| 提問時(shí)間:2023 11/09 15:40
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,現(xiàn)在是要計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2023 11/09 15:41
84785003
2023 11/09 15:44
如圖,在抵扣平臺(tái)選了抵扣,我賬上要做筆什么分錄
微微老師
2023 11/09 15:45
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:銷售費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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