問題已解決
老師,我單位10月份給客戶開出增值稅普通發(fā)票,10月份也交了對應增值稅,現(xiàn)在對方說客戶名稱開錯,出納現(xiàn)在紅沖了發(fā)票,這種情況11月份我需要調賬嗎?11月份增值稅平臺需要調整嗎



你好,需要的,先把上月的收入沖了,再按照正確的去確認收入
2023 11/10 10:01

84784986 

2023 11/10 10:14
11月份的稅務平臺怎么調整呢

暖暖老師 

2023 11/10 10:15
沖減上月的申報再,再按這個月正確的申報

84784986 

2023 11/10 10:15
只是改了下客戶名稱,金額還是原來的數(shù)

暖暖老師 

2023 11/10 10:15
那不需要變化的這樣

84784986 

2023 11/10 10:20
因為是新會計,現(xiàn)在不知道11月份的分錄怎么調整,11月的稅務平臺怎么調整她紅沖部分

暖暖老師 

2023 11/10 10:21
不用管了,金額沒變只是往來名稱變化
