當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)是一般納稅人 10月底開出了200萬(wàn)發(fā)票 但是客戶那邊沒有把錢打過(guò)來(lái) 11月月初把發(fā)票紅沖 這樣的話 10月的增值稅怎么申報(bào)繳納



十月份的稅款是正常申報(bào)。
2021 10/25 11:52

84785026 

2021 10/25 11:56
那11月的應(yīng)該怎么報(bào)啊

玲老師 

2021 10/25 12:03
11月份,按照扣除紅字發(fā)票金額申報(bào)。
