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老師好,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,這個科目的余額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么轉(zhuǎn)的?



如果待抵扣沒有認證就不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023 11/11 22:44

84785045 

2023 11/11 22:45
老師,那么應(yīng)交稅費的余額就是借方,

夏春燕老師 

2023 11/11 22:46
是的,這個科目有余額很正常

老師好,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,這個科目的余額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么轉(zhuǎn)的?
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