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甲公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額26000元。材料入庫。 借:原材料-A材料 200000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 26000 貸:銀行存款 為什么應交稅費的增加寫在了借方?負債類增加不是在貸方么?

84785046| 提問時間:2023 11/14 22:30
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,因為應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這個負債類的明細科目,是特殊的明細科目,與一般的負債科目不一樣。你也可以理解為,進項稅額是抵扣銷項稅額的,是負債的減少,所以也就記在借方了。
2023 11/14 22:32
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