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問題已解決
我是小規(guī)模,個(gè)體工商戶.第一季度正常預(yù)交稅款代開專票,第二季度紅沖了第一季度發(fā)票,紅沖后增值稅會(huì)顯示在報(bào)表那個(gè)位置?為什么沒有顯示?



您好
請(qǐng)問紅沖后有沒有再開具發(fā)票
2023 11/15 20:09

84785045 

2023 11/15 20:52
這是稅務(wù)局給修改的報(bào)表

84785045 

2023 11/15 20:56
說稅務(wù)局系統(tǒng)顯示多繳,需要退稅,24欄沒有數(shù)據(jù),也能走多繳退稅嗎?

bamboo老師 

2023 11/15 20:58
您申報(bào)表8月份修改的?
后面9月份不是還有發(fā)票嗎
紅沖的數(shù)據(jù)要自己手工填寫的
填在第三欄 正數(shù)發(fā)票抵減負(fù)數(shù)發(fā)票金額后填寫

84785045 

2023 11/15 21:12
老師,我是小規(guī)模(季報(bào)),個(gè)體工商戶。這是稅務(wù)局給修改的報(bào)表,對(duì)嗎?

84785045 

2023 11/15 21:12
讓我去多繳退稅???報(bào)表不體現(xiàn)負(fù)數(shù),也能走多繳退稅流程?

bamboo老師 

2023 11/15 21:13
您申報(bào)表上沒有9月份的數(shù)據(jù)吧
但是后面說明上面有?
申報(bào)表是8月22日修改的 包括了8月份開具的發(fā)票么

84785045 

2023 11/15 21:23
日期那個(gè)不用管,老師,稅務(wù)局工作人員第一欄填寫時(shí)一個(gè)季度內(nèi)正數(shù)和負(fù)數(shù)合計(jì)數(shù),1427957.25-20742.56-72188.33=50026.36這樣申報(bào)正確嗎???24欄為0正確嗎??不應(yīng)該顯示多繳稅款嗎??

84785045 

2023 11/15 21:32
72188.33就是9月紅沖發(fā)票金額

bamboo老師 

2023 11/15 21:44
您是代開的專票 對(duì)嗎
那正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的銷售額填第一欄跟第二欄正確的
142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這個(gè)數(shù)據(jù)也是正確的
您下面本期預(yù)繳增值稅的金額不對(duì)啊 不是應(yīng)該是4081.28么?
申報(bào)表上只有一千多啊

84785045 

2023 11/15 21:48
是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)給修改的,我也不清楚,他說修改好了,讓做多繳退稅

bamboo老師 

2023 11/15 21:50
您申報(bào)表沒有體現(xiàn)多交啊
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是0啊?

84785045 

2023 11/15 22:06
多繳退稅是根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)來的嗎?有沒有不根據(jù)報(bào)表就可以退稅?

bamboo老師 

2023 11/15 22:10
多繳退稅是根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)來的
沒有不根據(jù)報(bào)表退稅的 不然您退稅依據(jù)哪里來?
不能憑嘴說啊?
