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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額是9000,現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 成本,借主營(yíng)成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是等于9000應(yīng)交,現(xiàn)在繳納分錄怎么寫



您好
上個(gè)月月末寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9000
本月交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9000
貸:銀行存款 9000
2023 11/28 16:17

84784994 

2023 11/28 16:18
因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了上月
我能不能在這個(gè)月補(bǔ)寫

bamboo老師 

2023 11/28 16:24
能在這個(gè)月補(bǔ)寫的哈

84784994 

2023 11/28 16:25
寫好了謝謝老師

bamboo老師 

2023 11/28 16:25
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

84784994 

2023 11/28 16:25
好的謝謝老師

bamboo老師 

2023 11/28 16:26
不用謝哈??歡迎有疑問繼續(xù)提問
