問題已解決
老師,我有一張發(fā)票異常,去年12月份的,對(duì)方破產(chǎn)欠稅了,我要怎么處理



那么取得的增值稅進(jìn)項(xiàng),就不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 11/30 10:28

84785001 

2023 11/30 10:31
要怎么轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師 

2023 11/30 10:38
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785001 

2023 11/30 11:33
老師,我是問怎么報(bào)稅操作

家權(quán)老師 

2023 11/30 11:35
申報(bào)稅的時(shí)候就在附表2填對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
