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問題已解決

老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2023年9月發(fā)現(xiàn)賬上掛賬有2022年度預收物業(yè)費20萬元,當時分錄是借銀行存款20萬元,貸應(yīng)收賬款20萬元,現(xiàn)在想把這個20萬調(diào)整確認收入,請問分錄怎么寫?

84784985| 提問時間:2023 11/30 20:50
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學您好 借應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023 11/30 20:51
84784985
2023 11/30 20:53
這是增值稅的賬務(wù)處理,那所得稅那塊兒呢?需不需要用到以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤科目
84784985
2023 11/30 20:54
當時分錄是借銀行存款20萬,貸預收賬款20萬,我打字打錯了
王小龍老師
2023 11/30 20:55
同學您好,如果您要是嚴格按照稅法來,就需要把屬于22年的部分,確認到未分配利潤,23年的部分確定到主營業(yè)務(wù)收入。然后需要去調(diào)整去年增值稅申報表和所得稅匯算表,補交相應(yīng)的稅金及滯納金。一般的下企業(yè)嫌麻煩,都不會這樣做。都直接放到今年的收入
84784985
2023 11/30 21:07
我看我們公司前期有個會計調(diào)賬把以前年度未確認的收入(2015~2017年未確認的收入)在2018年度補充確認收入的時候用了資本公積科目,這是什么情況呢? 2015~2017年收錢的時候分錄是:借銀行存款50萬、貸預收賬款50萬, 2018年調(diào)賬的時候分錄是:借預收賬款50萬,貸以前年度損益調(diào)整(科目代碼3105)50萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是:借 以前年度損益調(diào)整(科目代碼3105)50萬、貸 資本公積50萬元
王小龍老師
2023 11/30 21:15
同學您好,一般情況下,是不會去動資本公積的,都是進未分配利潤。要不就是你們以前做錯賬了,或者就是人為故意不去走未分配,不想補所得稅
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