問題已解決
稅務(wù)局通知,我單位21年的幾張票對方單位有問題,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,總共兩百多,請問怎么做賬,需要調(diào)整以前年度損益嗎?



你好,之前做了成本費用是嗎?如果是的話,實際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 12/01 15:14

84784947 

2023 12/01 15:24
以前列的是安全生產(chǎn)費,只有兩百塊不屬于重大事項還要調(diào)整以前年度損益嗎

郭老師 

2023 12/01 15:25
你好,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎?只要是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的話,需要。

84784947 

2023 12/01 15:26
企業(yè)會計準(zhǔn)則里面要求的是重大事項才調(diào)整以前年度損益,這個才兩百塊不屬于重大事項啊

郭老師 

2023 12/01 15:27
你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬,這個根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于以前年度的調(diào)整,以前年度損益調(diào)整的就可以做以前年度損益調(diào)整,不管重大不大都重大,如果你有審計的話,他都會這么給你調(diào)整的
依據(jù)他那邊就回復(fù)屬于以前年度的。

84784947 

2023 12/01 15:32
為什么不管重大不重大

84784947 

2023 12/01 15:32
既然有這一條,那就可以執(zhí)行啊

郭老師 

2023 12/01 15:36
那你們就可以做。你可以做到當(dāng)年
是有一個權(quán)責(zé)發(fā)生制
它屬于以前年度的
不屬于今年

郭老師 

2023 12/01 15:36
而且針對以前年度損益調(diào)整這個,他后面還補了一個企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出這之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度詭異的事項也可以通過本科目

84784947 

2023 12/01 15:36
那我做到今年的話,賬應(yīng)該怎么做

郭老師 

2023 12/01 15:37
當(dāng)時怎么做的?借管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本?寫一下的。

郭老師 

2023 12/01 15:37
求之前完整的分錄寫一下。

84784947 

2023 12/01 15:39
也不用調(diào)整吧

郭老師 

2023 12/01 15:40
財務(wù)報表可以不用調(diào)整的。

84784947 

2023 12/01 15:42
對啊,那也不用調(diào)整以前年度損益吧

84784947 

2023 12/01 15:42
我要做到今年的話,應(yīng)該怎么做賬啊

郭老師 

2023 12/01 15:44
你好,你之前怎么做的,我問了你沒有回復(fù)呀,就像你之前做了管理費用
借管理費用
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84784947 

2023 12/01 15:50
之前是放在安全生產(chǎn)費里,我們的增值稅認(rèn)證以后要轉(zhuǎn)到上級機構(gòu)匯繳,借往來科目,貸增值稅流轉(zhuǎn),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做?

郭老師 

2023 12/01 15:52
你好,你完整的科目能寫一下嗎?增值稅流轉(zhuǎn)是啥意思啊?增值稅就是有個流轉(zhuǎn)稅,你的科目里面怎么會有增值稅流轉(zhuǎn)?而且還是在貸方,在貸方?jīng)]有抵扣。
你抵扣了,只能是在借方,借方才能減少你的應(yīng)交稅費,它是一個負(fù)債類的科目。

84784947 

2023 12/01 16:02
你好,這個是我們正常的做賬過程

郭老師 

2023 12/01 16:04
借安全生產(chǎn)費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、增值稅流轉(zhuǎn)
貸內(nèi)部往來。
