當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問這筆分錄應(yīng)該什么時(shí)候做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅



你好,這個(gè)一般有留底的時(shí)候再做。
2023 12/04 17:31

84784975 

2023 12/04 17:34
是什么意思呢

郭老師 

2023 12/04 17:34
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況下。

84784975 

2023 12/04 17:35
還是不太明白老師

郭老師 

2023 12/04 17:38
進(jìn)項(xiàng)稅額100
銷項(xiàng)稅額90
做這個(gè)
金額10
這個(gè)看不懂嗎?

84784975 

2023 12/04 19:02
看得懂 但是就是有一點(diǎn)疑惑這個(gè)分錄

郭老師 

2023 12/04 19:08
進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)
分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅,
他在借方有余額
為了沒有他讓這個(gè)科目沒有余額,不就再把它放到代發(fā),然后借方是未交增值稅
