問題已解決
我們運輸物流公司收到一張發(fā)票,已經(jīng)進成本并且抵扣稅,隔月因為發(fā)票稅率錯誤進項稅額轉(zhuǎn)出,請問會計分錄怎么做



借應(yīng)付賬款、
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023 12/07 11:16

郭老師 

2023 12/07 11:16
進項轉(zhuǎn)出是貸方寫錯了。

84784980 

2023 12/07 11:17
轉(zhuǎn)出當月銷售方又補好了發(fā)票怎么做分錄呢

郭老師 

2023 12/07 11:19
借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)付賬款。

84784980 

2023 12/07 11:26
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅金的時候怎么做呢

郭老師 

2023 12/07 11:26
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
