問題已解決
你好老師,去年當時繳納3多的增值稅,后期稅務局又給退回來了,記入到營業(yè)外收入,應該稅金借方有3千多的余額,我應該怎么調(diào)憑證



借應交稅費負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)多。這個。
2023 12/11 08:26

84785031 

2023 12/11 08:27
以前年度損益不調(diào)整嗎

郭老師 

2023 12/11 08:29
你好,企業(yè)會計準則做賬嗎?借以前年度損益調(diào)整待應交稅費,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 

2023 12/11 08:29
匯算清繳需要納稅調(diào)減的。

84785031 

2023 12/11 08:30
我現(xiàn)在應該怎么調(diào)?

84785031 

2023 12/11 08:31
完全的分錄是啥

郭老師 

2023 12/11 08:31
借以前年度損益調(diào)整待應交稅費,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2023-12-11 08:29

84785031 

2023 12/11 08:52
那個不做負數(shù)了嗎?

郭老師 

2023 12/11 08:55
是的,不需要做了,已經(jīng)做了相反的。
