問題已解決
之前廠房裝修一直走的預付借方,忘記轉成應付了,現在已經結賬了,賬面有8萬應收,怎么辦



對于預付賬款結轉應付賬款的條件,主要取決于預付賬款的余額是在借方還是在貸方。
如果預付賬款的余額在借方,那么:
借:應付賬款
貸:預付賬款
如果預付賬款的余額在貸方,那么:
借:預付賬款
貸:應付賬款
根據你的描述,你忘記了將預付賬款結轉到應付賬款,現在已經結賬,賬面有8萬應收。在這種情況下,你需要做以下處理:
首先,你需要確認這8萬應收是否已經收到或者仍未收到。如果已經收到,你可以直接將這筆款項記入公司的收入賬戶。如果仍未收到,你需要繼續(xù)進行以下步驟。
1.調整應付賬款賬戶的余額。由于你忘記了將預付賬款結轉到應付賬款,因此,應付賬款賬戶的余額可能不準確。你需要根據預付賬款的賬面余額調整應付賬款賬戶的余額。具體來說,如果預付賬款的余額在借方,你需要在應付賬款賬戶中減去相應的金額;如果預付賬款的余額在貸方,你需要在應付賬款賬戶中加上相應的金額。
2.調整預付賬款賬戶的余額。由于你已經將預付賬款結轉到應付賬款,因此,預付賬款賬戶的余額應該為零。你需要檢查預付賬款賬戶的余額是否為零,如果不是,你需要進行調整。
3.確認未收回應收款。如果這8萬應收仍未收到,你需要確認這筆款項為公司的未收回應收款。具體來說,你需要在應收賬款賬戶中增加這筆款項的賬面余額。
4.更新財務報表。完成以上調整后,你需要更新財務報表,以反映調整后的賬戶余額。
2023 12/11 17:59

84785004 

2023 12/11 18:01
這8萬是我們付給裝修公司的

樸老師 

2023 12/11 18:03
同學你好
是你們名下的發(fā)票計入長期待攤費用

84785004 

2023 12/11 18:03
現在賬面顯示有8萬應收

84785004 

2023 12/11 18:03
裝修公司還沒開票呢

84785004 

2023 12/11 18:04
我就想知道這8萬預付可以改成應付嗎

樸老師 

2023 12/11 18:09
同學你好
這個可以改的哦

84785004 

2023 12/11 18:09
借:應付賬款 ? ?貸:預付賬款可以嗎

84785004 

2023 12/11 18:10
已經結賬的

樸老師 

2023 12/11 18:13
嗯
這樣做就可以的哦

84785004 

2023 12/11 18:17
這個憑證是弄在這個月嗎?還是之前那個月

樸老師 

2023 12/11 18:19
這個月做就可以的

84785004 

2023 12/11 18:29
如果有發(fā)票是不是
借:預付賬款廠房裝修77553.40
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2446.6
貸:預付賬款廠房裝修8萬

樸老師 

2023 12/11 18:29
你這個分錄不對呀
借方應該是長期待攤費用
