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問(wèn)題已解決

老師,你好,我上個(gè)月增值稅正常申報(bào)稅費(fèi)未繳納,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月還是沒(méi)有,辦理不了留抵抵欠,我申報(bào)的時(shí)候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫(xiě)上期為繳納的稅費(fèi)即可,還是不用填?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 18:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不需要填寫(xiě)的。
2023 12/12 18:11
84785024
2023 12/12 18:13
就是,如果不辦理留抵抵欠,我就正常申報(bào),無(wú)需填寫(xiě)欠稅的稅款是嗎
郭老師
2023 12/12 18:16
對(duì)的,是的,是這么做的
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