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問題已解決

、甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議展覽服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。(2)提供會(huì)議展覽服務(wù),取得含增值稅銷售額358704元。(3)購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。(4)上月購進(jìn)一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)抵扣。已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)(租賃服務(wù)除外)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算下列小題。(1)計(jì)算甲酒店當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.(2)計(jì)算甲酒店當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額.

84784971| 提問時(shí)間:2023 12/12 19:19
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
您好,稍等,解答過程中
2023 12/12 19:21
朱小慧老師
2023 12/12 19:25
允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=68000+11000*13% 銷項(xiàng)稅=954000/(1+6%)*6%+35870/(1+6%)*6%
朱小慧老師
2023 12/12 19:32
抱歉,更正下 允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=68000-11000*13% 銷項(xiàng)稅=954000/(1+6%)*6%+358704/(1+6%)*6%
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