問題已解決
收到的發(fā)票因為對方紅沖掉,但是我司已抵扣怎么處理?



好,你們開紅字發(fā)票信息表給對方,然后讓對方開紅字發(fā)票
2023 12/13 09:31

84785011 

2023 12/13 09:54
開了之后呢?我這邊之前已經(jīng)抵扣了

東老師 

2023 12/13 09:54
然后你申報的時候在附表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

84785011 

2023 12/13 10:01
賬上也要做一筆一樣的紅沖之前費用的分錄嗎?比如一張發(fā)票是不含稅10000,進項稅900,當時做賬,借費用10000,進項900,貸存款10900,現(xiàn)在對方紅沖之后我該怎么做分錄?

東老師 

2023 12/13 10:03
對,紅沖的話按照之前做負數(shù)就可以

84785011 

2023 12/13 10:17
附表二做了進項稅轉(zhuǎn)出,那分錄不做進項稅轉(zhuǎn)出?

東老師 

2023 12/13 10:17
對,分錄也是需要做的

84785011 

2023 12/13 10:38
老師,你給了兩個答案

東老師 

2023 12/13 10:44
轉(zhuǎn)出的時候填寫在附表二,但是你賬上也得這么做

84785011 

2023 12/13 11:07
老師,一個答案是轉(zhuǎn)出的分錄,一個答案是紅沖的分錄,這兩個應(yīng)該是有區(qū)別的吧?

東老師 

2023 12/13 11:07
紅沖和轉(zhuǎn)出道理其實是一樣的
