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公司這個月銷項稅額只有1000,但是進項稅額都是大于1000的,等于多認證了發(fā)票,這個差額應該記什么科目?怎么寫分錄?



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2023 12/16 15:54

公司這個月銷項稅額只有1000,但是進項稅額都是大于1000的,等于多認證了發(fā)票,這個差額應該記什么科目?怎么寫分錄?
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