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老師 上個(gè)月留底稅額大于這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額,那還用記憑證嗎?如果記那應(yīng)該怎么寫

84784972| 提問時(shí)間:03/06 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以寫,也可以不用寫。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
03/06 10:17
84784972
03/06 10:36
比如上個(gè)月留底了100,這個(gè)月的銷項(xiàng)60,沒有別的進(jìn)項(xiàng)了。那寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))60,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)60。剩余的40不做記錄,
郭老師
03/06 10:37
你的留底哪個(gè)科目里面掛著?
84784972
03/06 10:39
那應(yīng)該怎么寫
郭老師
03/06 10:43
留底是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 做這個(gè)呀。
郭老師
03/06 10:43
之前沒有做,是不是應(yīng)該補(bǔ)上?如果你之前沒有做的話,今天也不要做,永遠(yuǎn)都不要做。你需要前后一致,你別這個(gè)月做了,下一個(gè)月不做。
84784972
03/06 10:47
您能帶入數(shù)字寫一下嗎?我不太明白(就是上月有留底了100,這個(gè)月銷項(xiàng)60,這個(gè)月沒有新入的進(jìn)項(xiàng)票)
郭老師
03/06 10:47
上一個(gè)月的 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是多少?你得說發(fā)生額我才能給你寫不下。
84784972
03/06 10:53
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底了100,這個(gè)月的銷項(xiàng)是60,沒有進(jìn)項(xiàng)。(當(dāng)作現(xiàn)在是月底)
郭老師
03/06 10:55
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這是上月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)60 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60。 這個(gè)是本月的, 然后你現(xiàn)在留底是40,看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
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