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問(wèn)題已解決

老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬(wàn) (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額15萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn) 上期留抵稅額15萬(wàn) 期末留抵稅額12萬(wàn)(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬(wàn)?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/19 16:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬(wàn) 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬(wàn)
2023 12/19 16:34
84785023
2023 12/19 16:53
好的 謝謝老師
樸老師
2023 12/19 16:58
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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