問題已解決
老師。你好。因為是小規(guī)模納稅人,并且季度收入達不到30萬,所以是免交增值稅的,那應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個科目一直貸方有余額。這個需要處理么?



同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 12/22 13:33

84785002 

2023 12/22 13:40
借#應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸#營業(yè)外收入。相當(dāng)于收入增加了是么?

樸老師 

2023 12/22 13:43
同學(xué)你好
對的
增加了營業(yè)外收入

84785002 

2023 12/22 15:10
營業(yè)外收入也要報增值稅的吧?

樸老師 

2023 12/22 15:14
這個不交增值稅的
