問題已解決
老師,我問下,平常計(jì)提所得稅費(fèi)用,是根據(jù)利潤總額計(jì)提吧



學(xué)員您好,是的,對的一般是這樣的,但有以前年度虧損,一般也會考慮
2023 12/27 21:12

84785045 

2023 12/27 21:14
那有虧損應(yīng)該怎么考慮,計(jì)提需要扣除嗎

易 老師 

2023 12/27 21:22
學(xué)員朋友您好,可以扣除的

84785045 

2023 12/27 21:30
那計(jì)提的和上繳的不一樣,需要調(diào)整分錄金額嗎

易 老師 

2023 12/27 21:42
學(xué)員您好,這種情況是要調(diào)平的。

易 老師 

2023 12/27 21:42
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證

84785045 

2023 12/27 21:44
比如3月計(jì)提,和4月不一致,就在4月紅沖嗎?還是退回3月改過?

易 老師 

2023 12/27 21:54
學(xué)員朋友您好,可以在四月份沖
