問題已解決
老師,,科目余額表應交稅費-銷項 的貸方余額是-0.01,這個該怎么調(diào)整呢



您好
這個金額很小,建議你放到管理費用---其他
2023 12/27 21:39

84784971 

2023 12/27 21:47
老師,可能是小數(shù)點引起的,調(diào)到管理費用不影響嗎

王超老師 

2023 12/27 21:49
不影響的,這個對你利潤表影響很小的

84784971 

2023 12/27 21:50
還有一個, 是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5,這個該怎么調(diào)整

王超老師 

2023 12/27 21:51
這個也是類似的,放到管理費用的

84784971 

2023 12/27 21:53
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5是什么意思?分錄是借管理費用, 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

王超老師 

2023 12/27 22:01
這個是第二個問題嗎

84784971 

2023 12/27 22:01
這不是同一個嗎

王超老師 

2023 12/27 22:29
麻煩提供一下這個科目的明細,我這邊看一下是什么情況

84784971 

2023 12/27 22:33
老師,在今年3月的時候因為小數(shù)點少結(jié)轉(zhuǎn)了5毛,然后報稅后按稅務(wù)系統(tǒng)申報扣稅了, 然后補結(jié)轉(zhuǎn)5毛增值稅后,就貸方一直是-0.5,

84784971 

2023 12/27 22:36
老師,麻煩您看下,

王超老師 

2023 12/28 06:44
根據(jù)你的信息,這個是你計算尾差造成的,不是錯誤的
