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問題已解決

請問為了控制稅負(fù)率,將一部分發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅先不認(rèn)證抵扣,計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)中:前期認(rèn)證相符且本期抵扣這一行,這種情況是什么時候可以使用?

84784981| 提問時間:2024 01/03 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,下一個月稅務(wù)局比對通過之后才抵扣的,他在這里面填寫。
2024 01/03 08:28
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