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老師好 公司虛開了收入發(fā)票,然后又空提了管理費(fèi),跨年后匯算清繳怎么改賬

84784984| 提問時(shí)間:2024 01/03 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做的是這個(gè)嗎?
2024 01/03 09:53
84784984
2024 01/03 09:57
是的老師 就是用的這個(gè)
郭老師
2024 01/03 10:00
借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤匯算性交納稅調(diào)增。
84784984
2024 01/03 10:20
沒明白,2024年做這個(gè)分錄?不會(huì)影響24年的利潤嗎
郭老師
2024 01/03 10:21
你好不影響2024年的利潤。
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